Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Как избежать ответственности за несвоевременную сдачу статистической отчетности

Отчетность — неотъемлемая часть деятельности любого бизнесмена. Если у учредителя бизнеса нет работников, то заниматься заполнением и передачей всех требуемых по закону отчетов придется ему самолично. Некоторые, кто не имеет навыков подготовки важных отчетов и деклараций обращается за помощью посреднических фирм или нанимает ответственное лицо. Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Мера наказания за несдачу статистики

Согласно данным положениям штраф может быть снижен даже в сравнении с минимальным размером в одну тысячу рублей, определенным ст. Не может выплачиваться штраф за запоздалую сдачу декларации за счет бюджетных средств. Так если не вовремя подана декларация по налогу на прибыль, все расходы должны возмещаться за счет средств от приносящей прибыль деятельности, поскольку в рамках основной деятельности у организации не возникает налоговой базы по налогу на прибыль.

Для них нарушение чревато предупреждением либо наложением административного штрафа. Следовательно, расходы, связанные с несвоевременной подачей налоговой декларации, возмещаются за счет руководителя организации или главного бухгалтера.

Если поданная информация не соответствует действительности, с виновных взыскиваются штрафы за несдачу отчетности в статистику в году в размерах, приведенных выше. За повторные нарушения ответственность за несдачу статистической отчетности в году будет увеличиваться: теперь директорам и главным бухгалтерам придется уплатить тыс.

Если вы хотите избежать проблем с контролирующими инстанциями и не нести ответственность за несдачу форм бухгалтерской отчетности в году, вам следует получить консультации специалистов до того, как документы будут поданы в государственные ведомства.

Точно по такому же принципу начисляется штраф и за позднее предоставление прочей налоговой отчетности, помимо налоговых деклараций. Предусмотрены за несвоевременную сдачу налоговых отчетов и административные штрафы. При несвоевременной подаче иных сведений или отчетов на должностных лиц также налагается штраф в триста-пятьсот рублей ст.

То есть административные штрафы взимаются в четко установленной сумме и ни в коей мере не зависят от суммы налогов. За не предоставление В ст. При этом в состав периода налогового может входить несколько отчетных периодов. По завершении оных необходима уплата авансовых платежей. Налоговой декларацией называется заявление налогоплательщика в письменной форме.

В нем содержатся сведения обо всех налогооблагаемых объектах, полученной прибыли, понесенных тратах, налоговой базе, льготах, исчисленных налогах и прочее. Предоставленные сведения служат основой для начисления и уплаты налоговых сборов. Расчетом авансового платежа именуется письменное заявление от налогоплательщика, касающееся базы исчисления, исчисленной суммы авансовых платежей, применяемых льгот и прочей информации, необходимой для исчисления и уплаты авансовых платежей.

Установленные сроки Предоставлять налоговые декларации и расчеты налогоплательщики обязаны не позже, чем в течение двадцати восьми дней с момента завершения соответственного отчетного периода. Помимо того, налоговые инспекторы могут применить ст. И взыскать двести рублей за каждый не предоставленный отчет.

Дополнительно за неподачу нулевой отчетности штрафуются должностные лица. На них налагается административный штраф в триста-пятьсот рублей. Для этого организация или ИП должны предоставить пояснительную записку с растолкованием причин запоздания. Если после рассмотрения изложенных фактов налоговые инспекторы сочтут задержку аргументированной, то условия могут быть признаны исключающими либо умеряющими вину.

При этом максимум — тридцать процентов от неуплаченного налогового сбора, минимум — одна тысяча рублей. Важной особенностью является сдача декларации по НДС. С года данную отчетность нужно сдавать только в электронном виде. То есть даже вовремя сданная бумажная версия налоговой декларации приравнивается к не предоставленной.

Штраф накладывается на организацию или индивидуального предпринимателя. Но кроме того рискует получить штраф или предупреждение и повинное в опоздании со сдачей должностное ответственное лицо ст.

При несвоевременной сдаче Ст. При этом блокируются любые счета и в любых банках. Налоговые инспекторы имеют право накладывать штрафы, и в году за несдачу отчетности в налоговую надо будет заплатить по рублей за документ.

С года декларация по НДС должна подаваться в электронном виде, и если предприятие предоставило ее на бумаге — подобные действия приравниваются к несдаче отчета.

Помимо начисления штрафов в ИФНС за несдачу отчетов за год, к юридическим лицам применяется крайняя мера наказания — блокировка всех расчетных счетов. Если компания вовремя перечислила платежи в ФНС, но декларация был сдана с опозданием, то размер штрафа составит рублей. Указанные выше санкции накладываются на налогоплательщика.

Но и должностное лицо рискует получить предупреждение или штраф — он составляет от до руб. КоАП РФ. Самое неприятное, чем может обернуться несвоевременная сдача отчетности, — блокировка расчетных счетов.

Это может произойти, если налоговый отчет не представлен в течение 10 дней после истечения установленного для него срока подачи. Блокируются все расчетные счета, в том числе валютные, даже если они находятся в разных банках. Данное право инспекции предусмотрено п.

Налоговики не вправе блокировать расчетный счет налогоплательщика за несданные расчеты авансовых платежей по налогу на прибыль определение Верховного суда РФ от Итоги Размеры штрафов за несдачу налоговой отчетности не отличаются разнообразием.

Штрафные санкции за несвоевременную сдачу отчетности в ПФР могут быть назначены по законодательству о персонифицированном учете и по статье В последнем случае за нарушение сроков сдачи отчетности в ПФР назначается административный штраф на должностных лиц в размере от до рублей.

Состав и сроки представления отчетности в ПФР с года Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников, либо заключившие гражданско-правовые договора с физическими лицами, представляю в ПФР с года следующие отчетные формы:. А нужно ли сдавать нулевой расчет по страховым взносам, читайте здесь. Кроме того, согласно п. В отличие от остальных отчетов, которые можно сдать на бумаге или по телекоммуникационным каналам связи ТКС , декларация по НДС с года сдается только в электронном виде.

Теперь даже вовремя подготовленная и сданная декларация по этому налогу в бумажном виде считается непредставленной п. По остальным формам отчетности нарушение способа сдачи на бумаге вместо ТКС приведет к штрафу в руб.

Каждая компания обязана отчитываться о своей деятельности в государственные органы. Такой вариант возможен только в том случае, если отсутствие отчета не обнаружили сами ревизоры во время проверки, иначе санкции получится минимизировать лишь через суд.

Снизить или отменить штрафные санкции при несвоевременной подаче отчетности возможно и при наличии смягчающих обстоятельств, они поименованы в пункте 1 статьи НК РФ, но применить эти обстоятельства можно единожды, так как пунктом 2 той же статьи установлено, что обстоятельством, отягчающим ответственность, признается совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекавшимся к ответственности за аналогичное правонарушение.

Но не все санкции можно минимизировать подобным образом. Так, штрафы, предусмотренные статьями Суммы в данной статье минимальны, от до рублей. По разным причинам фирмы не имеют возможности сдавать документы вовремя, за что и отвечают рублем перед государством. Описанные выше санкции не страшны в рамках ведения бизнеса даже очень маленькой компании, но описанными суммами штрафы совсем не ограничиваются.

Так, рассмотрим ответственность компании за непредставление отчетности в рамках валютного контроля. С учетом того, что ИФНС имеет большой опыт в сборе штрафов, в последние годы в административное ведение налоговым органам передается все больше видов отчетности компаний. Обратите внимание Не стоит забывать, что ИФНС может возложить штрафные санкции и за несвоевременную подачу разъяснений и иной документации в рамках налогового контроля, камеральных и иных проверок.

Минимальный штраф за непредставление в установленный срок фирмой документов и иных сведений — рублей за каждый непредставленный документ. В рамках валютного контроля все намного сложнее, впрочем, и сами штрафы намного выше, и уточненную отчетность не подашь. Так, за несоблюдение сроков ч. При просрочке до 30 дней размер санкций составит от 20 до 30 рублей, а для руководителей — от до рублей. Не стоит забывать, что ИФНС может возложить штрафные санкции и за несвоевременную подачу разъяснений и иной документации в рамках налогового контроля, камеральных и иных проверок.

Минимальный штраф за непредставление в установленный срок фирмой документов и иных сведений — рублей за каждый непредставленный документ согласно статье НК РФ. Максимальные санкции за непредставление или несвоевременное представление информации и документов — от до рублей. Обратите внимание, что санкции исполнительные органы применяют к каждому правонарушению, причем повторное аналогичное нарушение в течение одного года может привести к дисквалификации должностного лица на срок от одного года до двух лет, что следует из статьи Высокие штрафы придется заплатить компании, если она не уведомит ФНС об открытии банковского счета.

Да, при открытии счета на территории РФ и за ее пределами в российском банке оповещать налоговиков не нужно, с года эту обязанность сняли, но при открытии счета в иностранном банке компания обязана в течение месяца уведомить Службу. Если сообщение не направлено, грозит штраф для должностных лиц от 40 до 50 рублей, а для организации — от до 1 рублей в соответствии с частью 2.

Не секрет, что хорошее планирование работы помогает организованно успевать сдавать налоговые декларации. В общем доступе в СМИ, Интернете есть календари отчетности по каждому виду деятельности компаний и каждому виду налогообложения.

Хотя слепо верить такому календарю довольно рискованно, неизвестно кто и в каком году его составлял. Сразу ответим на вопрос: а что если документация в бухгалтерию приходит с большими задержками и как ни планируй свою работу, не успеваешь все отразить в бухгалтерских и налоговых регистрах? В данном случае необходимо максимально перевести документооборот с контрагентами в электронный формат, подключить к процессу руководство компании и договорной отдел. Во-первых, электронный документооборот значительно сокращает время на коммуникации и обработку первички — минимальные трудозатраты при максимальной эффективности.

Во-вторых, необходимо довести до руководства информацию о рисках работы с неблагонадежными партнерами которые не представляют закрывающие документы , чтобы оно оказало влияние на таких партнеров вплоть до расторжения договорных отношений. Вот здесь нужно подключить договорной отдел. В договоры с партнерами необходимо внести пункт о закрывающей документации с односторонней подписью, такой как счет счет-фактура , что минимизирует документооборот между покупателем и поставщиком.

Со 2 сентября года значительно увеличились штрафные санкции за непредставление отчетности и документов в налоговые органы. Теперь за непредставление в установленный срок налоговой декларации взимается штраф не менее 1 рублей ранее было от рублей , а за непредоставление документов и сведений штраф составляет рублей ранее было 50 рублей за каждый документ. Работающие компании и индивидуальные предприниматели, конечно же, в большинстве случаев своевременно отчитываются, так как у них либо в штате есть свой бухгалтер, либо они заключают договоры на бухгалтерское обслуживание со специализированными компаниями, которые ответственны за подготовку и сдачу отчетности в законодательно установленные сроки.

А вот те, кто только начинают деятельность, или по каким-то причинам ее приостановили, часто забывают о том, что отчетность должна сдаваться даже в случае, если деятельность не ведется. Когда штрафы составляли рублей, забывчивость не так сильно била по карману. Теперь же многие компании и индивидуальные предприниматели, у которых хозяйственная деятельность временно не ведется, по-настоящему озаботились вопросом своевременной сдачи нулевой отчетности. Как они, обычно, решают вопрос с подготовкой нулевой отчетности?

Одни делают сами, если разбираются в законодательстве о налогах и взносах. Другие привлекает знакомых бухгалтеров. Но, в большинстве случаев они обращаются за услугами по подготовке нулевой отчетности в специализированные компании: юридические, аудиторские, бухгалтерские.

В основном это происходит так: раз в квартал тщательно изучается интернет в поисках наиболее дешевых услуг, желательно в компании поближе к дому чтобы не тратить время на пробки , поездка в компанию с документами, вторая поездка за отчетами, оплата наличными. То есть каждый квартал затрачивается огромное количество времени для того, чтобы решить одну маленькую проблему. А ведь прогресс не стоит на месте.

Как избежать ответственности за несвоевременную сдачу статистической отчетности

Однако времена меняются, и в году в действие вступили изменения, которые свидетельствуют о более серьёзном наказании за игнорирование органов статистики. За то, что статотчётность не сдавалась вовремя или содержала в себе недостоверные сведения, к сотруднику, ответственному за своевременное и правдивое предоставление документации, могло быть применено взыскание в рублей. Так было вплоть до года.

Штраф за несвоевременную сдачу отчетности года станет больше. По новым правилам взимать средства будут налоговая и страховая службы. Пенсионный фонд займется проверкой персонифицированной отчетности.

Если организация не ведет деятельность, она все равно должна сдавать отчетность, установленную НК РФ. Информация по штрафам за не сдачу отчетности представлена в Таблице 1. В случае если нарушения допущено впервые, ответственность по КоАП может быть заменена предупреждением. Таблица 1 Вид отчетности Вид нарушения Штраф Нормативный документ минимум расчет максимум Декларация, расчет по страховым взносам 1 руб.

За непредоставление отчетности в Росстат ужесточили наказание

Согласно данным положениям штраф может быть снижен даже в сравнении с минимальным размером в одну тысячу рублей, определенным ст. Не может выплачиваться штраф за запоздалую сдачу декларации за счет бюджетных средств. Так если не вовремя подана декларация по налогу на прибыль, все расходы должны возмещаться за счет средств от приносящей прибыль деятельности, поскольку в рамках основной деятельности у организации не возникает налоговой базы по налогу на прибыль. Для них нарушение чревато предупреждением либо наложением административного штрафа. Следовательно, расходы, связанные с несвоевременной подачей налоговой декларации, возмещаются за счет руководителя организации или главного бухгалтера. Если поданная информация не соответствует действительности, с виновных взыскиваются штрафы за несдачу отчетности в статистику в году в размерах, приведенных выше. За повторные нарушения ответственность за несдачу статистической отчетности в году будет увеличиваться: теперь директорам и главным бухгалтерам придется уплатить тыс. Если вы хотите избежать проблем с контролирующими инстанциями и не нести ответственность за несдачу форм бухгалтерской отчетности в году, вам следует получить консультации специалистов до того, как документы будут поданы в государственные ведомства. Точно по такому же принципу начисляется штраф и за позднее предоставление прочей налоговой отчетности, помимо налоговых деклараций.

Росстат разъяснил, как избежать штрафов за ошибки в статистической отчетности

Штраф за несвоевременную сдачу отчетности года станет больше. По новым правилам взимать средства будут налоговая и страховая службы. Пенсионный фонд займется проверкой персонифицированной отчетности. Разберемся, какие будут в году штрафы за несдачу отчетности, чего ожидать ИП и организациям. За непредоставление в отчетности в ИФНС штраф взимают в соответствии с положениями Налогового кодекса - по статьям и

Предыдущая статья: Образец отчета в Росстат для ИП. Следующая статья: Выписка из Пенсионного фонда.

.

Статистическая отчетность: формы, уточненки, нулевки и штрафы

.

.

Штрафы за несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности

.

Штрафы за непредставление отчетов в статистические структуры Избежать наказания Оспорить штраф, назначенный за несвоевременное Срок давности по привлечению нарушителя по сдаче отчетности установлен на . Ответственность за задержку расчета при увольнении.

.

Штраф за несвоевременную сдачу отчетности 2018: что изменится?

.

Как избежать штрафа за несданную отчетность

.

.

.

Какой величины штраф за отчет Росстат

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК СДАТЬ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ВОВРЕМЯ и не попасть под штраф?
Комментариев: 2
  1. Алевтина

    Похер! Как привыкли к картам, так и отвыкнем! Кэш карман не жмёт))

  2. erexree

    Я тоже в шоке от нашей полиции! Тарас,я тоже из Одессы. У меня была ситуация-я припарковался возле белой машины. Когда возвращался машина резко выехала и уехала. Я на всякий случай запомнил ее номер,марку. Когда подошел к авто, оказалось,что водитель белого авто бахнул дверью об мою машину и сбил краску. Я вызвал полицию, сказал,что запомнил номер и марку авто,мол, найдите, остановите и увидите на его левой двери сколы от удара об мое авто. И знаете каков был их ответ?

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2019 Юридическая консультация.